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2016年收入支出决算总表
















收入支出决算总表














财决01表
编制单位:湖南安全技术职业学院
2016年度
金额单位:元
收入支出
项目行次年初预算数调整预算数决算数项目(按功能分类)行次年初预算数调整预算数决算数项目(按支出性质和经济分类)行次年初预算数调整预算数决算数
栏次
123栏次
456栏次
789
一、财政拨款收入131,530,200.0049,806,100.0049,806,100.00一、一般公共服务支37
50,000.00
一、基本支出6037,559,700.0055,602,236.3049,068,748.11
  其中:政府2


二、外交支出38


    人员经费6126,935,600.0038,942,600.0033,232,739.33
二、上级补助收入3


三、国防支出39


    日常公用经费6210,624,100.0016,659,636.3015,836,008.78
三、事业收入422,000,000.0024,082,536.3022,619,908.30四、公共安全支出40


二、项目支出6315,970,500.0027,167,604.5615,866,222.89
四、经营收入5


五、教育支出4146,889,700.0065,841,849.1657,306,179.30    基本建设类项64


五、附属单位上6


六、科学技术支出42
50,000.0050,000.00    行政事业类项6515,970,500.0027,167,604.5615,866,222.89
六、其他收入7

2,064,642.89七、文化体育与传媒43


三、上缴上级支出66



8


八、社会保障和就业44
166,000.0088,000.00四、经营支出67



9


九、医疗卫生与计划45


五、对附属单位补68



10


十、节能环保支出46



69



11


十一、城乡社区支出47


支出经济分类70

12


十二、农林水支出48


基本支出和项目支7164,934,971.00

13


十三、交通运输支出49


    工资福利支出7224,892,572.53

14


十四、资源勘探信息506,640,500.0016,661,991.707,490,791.70    商品和服务支7317,003,954.76

15


十五、商业服务业等51


    对个人和家庭749,135,966.80

16


十六、金融支出52


    对企事业单位75

17


十七、援助其他地区53


    债务利息支出764,667,347.33

18


十八、国土海洋气象54


    基本建设支出77

19


十九、住房保障支出55


    其他资本性支789,235,129.58

20


二十、粮油物资储备56


    其他支出79

21


二十一、其他支出57



80



22


二十二、债务还本支58



81



23


二十三、债务付息支59



82


本年收入合计2453,530,200.0073,888,636.3074,490,651.19本年支出合计8353,530,200.0082,769,840.8664,934,971.00
    用事业基金25


    结余分配842,242,950.26
    年初结转和26
8,881,204.568,881,204.56      交纳所得税85
      基本支出274,215,000.00      提取职工福利基金86
      项目支出284,666,204.56      转入事业基金872,242,950.26
      经营结余29
      其他88

30


    年末结转和结余89

16,193,934.49

31


      基本支出结转909,555,205.49

32


      项目支出结转和结余916,638,729.00

33


      经营结余92

34



93



35



94


总计3653,530,200.0082,769,840.8683,371,855.75总计9553,530,200.0082,769,840.8683,371,855.75
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。










31

2017.03

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